Постановление Правительства Вологодской области от 24.02.2015 N 129 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 22 октября 2012 года N 1220"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 2015 г. № 129

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА № 1220

Правительство области постановляет:
1. Внести в государственную программу Вологодской области "Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения области на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года № 1220 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований программы
объем финансирования мероприятий программы за счет средств областного бюджета (собственные доходы) составляет 4505777.2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 год - 401825.4 тыс. рублей;
2014 год - 376580.3 тыс. рублей;
2015 год - 361774.9 тыс. рублей;
2016 год - 284801.1 тыс. рублей;
2017 год - 324346.4 тыс. рублей;
2018 год - 1295848.2 тыс. рублей;
2019 год - 715132.9 тыс. рублей;
2020 год - 745468.0 тыс. рублей";

1.2. позицию "Целевые индикаторы и показатели программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:

"Целевые индикаторы и показатели программы
доля населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности, в общем количестве населенных пунктов;
снижение количества погибших на пожарах в сельской местности (по отношению к 2012 году);
доля учреждений социальной сферы, участвующих в реализации мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности;
время прибытия первого пожарного подразделения на пожар в сельской местности (по отношению к 2012 году);
доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", относительно общего количества населения области;
доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых завершена реконструкция территориальной системы централизованного оповещения "Маяк", относительно общего количества населения области;
доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, входящих в зоны экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, в которых завершено создание Комплексной системы экстренного оповещения населения";

1.3. позицию "Ожидаемые результаты реализации программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации программы
снижение доли населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности, в общем количестве населенных пунктов до 2.32% к 2020 году;
снижение количества погибших на пожарах в сельской местности до 0.065 тыс. человек в год к 2020 году;
обеспечение участия 100% учреждений социальной сферы в реализации мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности, к 2020 году; снижение времени прибытия первого пожарного подразделения на пожар в сельской местности на 21% к 2020 году (по сравнению с 2012 годом);
увеличение доли населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", относительно общего количества населения области до 100% в 2018 году;
увеличение доли населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых завершена реконструкция территориальной системы централизованного оповещения "Маяк", относительно общего количества населения области до 100% в 2018 году;
увеличение доли населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, входящих в зоны экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, в которых завершено создание Комплексной системы экстренного оповещения населения, относительно общего количества населения этих территорий до 100% в 2018 году";

1.4. абзацы первый - девятый раздела 3 "Ресурсное обеспечение программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы" изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования мероприятий программы за счет средств областного бюджета (собственные доходы) составляет 4505777.2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 год - 401825.4 тыс. рублей;
2014 год - 376580.3 тыс. рублей;
2015 год - 361774.9 тыс. рублей;
2016 год - 284801.1 тыс. рублей;
2017 год - 324346.4 тыс. рублей;
2018 год - 1295848.2 тыс. рублей;
2019 год - 715132.9 тыс. рублей;
2020 год - 745468.0 тыс. рублей";
1.5. в разделе 4 "Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач программы, прогноз конечных результатов реализации программы":
абзац третий изложить в следующей редакции:
"При реализации запланированных мероприятий в сфере пожарной безопасности будет обеспечена потребность в пожарных машинах для действующих пожарных подразделений, а на территории области будут функционировать современные, технически оснащенные подразделения пожарной охраны. Доля населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности, в общем количестве населенных пунктов будет доведена до 2.32% к 2020 году.";
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Обновление пожарной техники, приобретение необходимого оборудования для оснащения пожарных подразделений направлены на сокращение времени прибытия первого пожарного подразделения на пожар в сельской местности к 2020 году (по сравнению с 2012 годом) на 21%, что в условиях пожаров в деревянной застройке сельских населенных пунктов обеспечит сокращение количества лиц, погибших на пожарах в сельской местности, к 2020 году (по сравнению с 2012 годом) на 40%.";
1.6. приложение 1 к программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.7. приложение 2 к программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.8. в приложении 3 к программе:
1.8.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Показатель "Снижение количества погибших на пожарах в сельской местности (по отношению к 2012 году)"
Значения показателя определяются по формуле:



Значпок5 - значение показателя 5 в процентах;
Nнач - количество населения области, погибшего на пожарах в сельской местности в 2012 году (определяется на основании данных по 2012 году статистического сборника "Пожары и пожарная безопасность", выпускаемого МЧС России и ФГБУ ВНИИПО МЧС России);
Nитог - количество населения области, погибшего на пожарах в сельской местности в отчетном году (определяется на основании данных по отчетному году статистического сборника "Пожары и пожарная безопасность", выпускаемого МЧС России и ФГБУ ВНИИПО МЧС России).";
1.8.2. абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
"4. Показатель "Время прибытия первого пожарного подразделения на пожар в сельской местности (по отношению к 2012 году)";
1.8.3. пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Показатель "Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых завершена реконструкция территориальной системы централизованного оповещения "Маяк", относительно общего количества населения области"
Значения показателя определяются по формуле:



Значпок6 - значение показателя 6 в процентах;
Nн - количество жителей области (определяется в соответствии с данными Статистического сборника "Населенные пункты Вологодской области, итоги Всероссийской переписи населения 2010 года", Вологдастат, 2012);
Nнпр - количество жителей области, проживающих на территориях муниципальных образований, в которых завершена реконструкция территориальной системы централизованного оповещения "Маяк" (определяется в соответствии с данными Статистического сборника "Населенные пункты Вологодской области, итоги Всероссийской переписи населения 2010 года", Вологдастат, 2012).
Территории муниципальных образований, в которых завершена реконструкция территориальной системы централизованного оповещения "Маяк", определяются по итогам отчетного периода (за год) на основании отчета подведомственного учреждения, выполняющего функции по обеспечению мероприятий гражданской защиты, подготовленного на основании актов или иных документов, подтверждающих ввод элемента системы в эксплуатацию на данных территориях.";
1.8.4. дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. Показатель "Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, входящих в зоны экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, в которых завершено создание Комплексной системы экстренного оповещения населения"
Значения показателя определяются по формуле:



Значпок7 - значение показателя 7 в процентах;
Nн - количество жителей области (определяется в соответствии с данными Статистического сборника "Населенные пункты Вологодской области, итоги Всероссийской переписи населения 2010 года", Вологдастат, 2012). Территории муниципальных образований, в которых должна быть создана Комплексная система экстренного оповещения населения, определяются постановлением Губернатора области от 23 сентября 2013 года № 433 "О Перечне зон экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций и их границах";
Nнпр - количество жителей области, проживающих на территориях муниципальных образований, в которых завершено создание Комплексной системы экстренного оповещения населения (определяется в соответствии с данными Статистического сборника "Населенные пункты Вологодской области, итоги Всероссийской переписи населения 2010 года", Вологдастат, 2012).
Территории муниципальных образований, в которых должна быть создана Комплексная система экстренного оповещения населения, определяются постановлением Губернатора области от 23 сентября 2013 года № 433 "О Перечне зон экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций и их границах".
Территории муниципальных образований, в которых завершено создание Комплексной системы экстренного оповещения населения, определяются по итогам отчетного периода (за год) на основании отчета подведомственного учреждения, выполняющего функции по обеспечению мероприятий гражданской защиты, подготовленного на основании актов или иных документов, подтверждающих ввод элемента системы в эксплуатацию на данных территориях.";
1.9. в приложении 4 к программе:
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1
объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (собственные доходы) составляет 3614896.2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 год - 306374.3 тыс. рублей;
2014 год - 302784.0 тыс. рублей;
2015 год - 276628.3 тыс. рублей;
2016 год - 234576.6 тыс. рублей;
2017 год - 269863.9 тыс. рублей;
2018 год - 926308.2 тыс. рублей;
2019 год - 636293.2 тыс. рублей;
2020 год - 662067.7 тыс. рублей";

в абзаце пятнадцатом раздела 2 "Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1" цифры "2017" заменить цифрами "2020";
раздел 4 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"4. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 1

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (собственные доходы) составляет 3614896.2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 год - 306374.3 тыс. рублей;
2014 год - 302784.0 тыс. рублей;
2015 год - 276628.3 тыс. рублей;
2016 год - 234576.6 тыс. рублей;
2017 год - 269863.9 тыс. рублей;
2018 год - 926308.2 тыс. рублей;
2019 год - 636293.2 тыс. рублей;
2020 год - 662067.7 тыс. рублей.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, и перечень мероприятий подпрограммы 1 приведены в приложении 3 к подпрограмме 1.";
приложение 1 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
приложение 3 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.10. в приложении 5 к программе:
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2
объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (собственные доходы) составляет 774236.6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 год - 52997.5 тыс. рублей;
2014 год - 68382.0 тыс. рублей;
2015 год - 79842.3 тыс. рублей;
2016 год - 44976.1 тыс. рублей;
2017 год - 49234.1 тыс. рублей;
2018 год - 344942.7 тыс. рублей;
2019 год - 64920.3 тыс. рублей;
2020 год - 68941.6 тыс. рублей";

в абзаце пятнадцатом раздела 2 "Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 2" цифры "2017" заменить цифрами "2020";
абзац тридцать второй раздела 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятия - финансирование деятельности казенного учреждения защиты в чрезвычайных ситуациях Вологодской области "Аварийно-спасательная служба Вологодской области" (с 1 января 2015 года - предоставление субсидии бюджетному учреждению Вологодской области "Аварийно-спасательная служба Вологодской области" на выполнение государственного задания (проведение аварийно-спасательных работ, осуществление пропаганды знаний в области защиты населения и территории Вологодской области от чрезвычайных ситуаций, проведение противопаводковых мероприятий на территории области) и казенного учреждения гражданской защиты и пожарной безопасности Вологодской области "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты и пожарной безопасности Вологодской области" (с 1 января 2014 года - казенного учреждения Вологодской области "Центр обеспечения региональной безопасности") в части деятельности по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях.";
раздел 4 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"4. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 2

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (собственные доходы) составляет 774236.6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 год - 52997.5 тыс. рублей;
2014 год - 68382.0 тыс. рублей;
2015 год - 79842.3 тыс. рублей;
2016 год - 44976.1 тыс. рублей;
2017 год - 49234.1 тыс. рублей;
2018 год - 344942.7 тыс. рублей;
2019 год - 64920.3 тыс. рублей;
2020 год - 68941.6 тыс. рублей.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, и перечень мероприятий подпрограммы 2 приведены в приложении 3 к подпрограмме 2.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями области по подпрограмме 2 приведен в приложении 4 к подпрограмме 2.";
приложение 1 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
приложение 3 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
дополнить подпрограмму 2 приложением 4 согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
1.11. в приложении 6 к программе:
позицию "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3
объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета (собственные доходы) составляет 116644.4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 год - 42453.6 тыс. рублей;
2014 год - 5414.3 тыс. рублей;
2015 год - 5304.3 тыс. рублей;
2016 год - 5248.4 тыс. рублей;
2017 год - 5248.4 тыс. рублей;
2018 год - 24597.3 тыс. рублей;
2019 год - 13919.4 тыс. рублей;
2020 год - 14458.7 тыс. рублей";

абзац одиннадцатый раздела 2 "Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 3 реализуется с 2013 года по 2020 год.";
раздел 4 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"4. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 3

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета (собственные доходы) составляет 116644.4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 год - 42453.6 тыс. рублей;
2014 год - 5414.3 тыс. рублей;
2015 год - 5304.3 тыс. рублей;
2016 год - 5248.4 тыс. рублей;
2017 год - 5248.4 тыс. рублей;
2018 год - 24597.3 тыс. рублей;
2019 год - 13919.4 тыс. рублей;
2020 год - 14458.7 тыс. рублей.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3, и перечень мероприятий подпрограммы 3 приведены в приложении 3 к подпрограмме 3.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями области по подпрограмме 3 приведен в приложении 4 к подпрограмме 3.";
приложение 1 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в силу со дня его принятия.

Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ





Приложение 1
к Постановлению
Правительства области
от 24 февраля 2015 г. № 129

"Приложение 1
к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы по годам (тыс. руб.)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего за счет собственных доходов областного бюджета
401825.4
376580.3
361774.9
284801.1
324346.4
1295848.2
715132.9
745468.0
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
401825.4
373375.3
361307.7
284801.1
324346.4
958480.2
546448.9
576784.0
Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
0.0
2955.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
41550.0
20775.0
20775.0
Департамент образования области
0.0
250.0
467.2
0.0
0.0
112338.0
56169.0
56169.0
Департамент здравоохранения области
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
183480.0
91740.0
91740.0
".





Приложение 2
к Постановлению
Правительства области
от 24 февраля 2015 г. № 129

"Приложение 2
к Программе

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ

N
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование индикатора (показателя)
Ед. измерения
Значения показателей по годам
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1 "Обеспечение пожарной безопасности на территории области"
доля населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности, в общем количестве населенных пунктов
%
40.82
40.82
40.82
40.82
40.82
40.82
40.82
9.32
2.32
снижение количества погибших на пожарах в сельской местности (по отношению к 2012 году)
%
100
98.16
96.33
94.5
92.66
90.83
88.99
66.97
59.63
доля учреждений социальной сферы, участвующих в реализации мероприятий программы
%
0
0
0
0
0
0
50
75
100
2.
Задача 2 "Осуществление подготовки и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера"
время прибытия первого пожарного подразделения на пожар в сельской местности (по отношению к 2012 году)
%
100
99.5
99.0
99.0
99.0
99.0
99.0
82.0
79.0
доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", относительно общего количества населения области
%
0
0
4.81
21.77
21.77
21.77
100
100
100
3.
Задача 3 "Обеспечение защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых завершена реконструкция территориальной системы централизованного оповещения "Маяк", относительно общего количества населения области
%
0
60.8
69.8
69.8
69.8
69.8
100
100
100
доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, входящих в зоны экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, в которых завершено создание Комплексной системы экстренного оповещения населения
%
0
0
43.8
43.8
43.8
43.8
100
100
100
".





Приложение 3
к Постановлению
Правительства области
от 24 февраля 2015 г. № 129

"Приложение 1
к Подпрограмме 1

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 1

N
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование индикатора (показателя)
Ед. измерения
Значения показателей (нарастающим итогом)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Укрепление материально-технической базы и технической оснащенности подразделений Противопожарной службы области
количество дополнительно созданных подразделений Противопожарной службы области в сельской местности
ед.
0
0
1
1
1
1
28
32
59
количество подразделений Противопожарной службы области, имеющих на вооружении пожарные машины со сроком эксплуатации не более 8 лет
ед.
11
11
17
17
17
13
87
125
164
доля подразделений Противопожарной службы области, оснащенных средствами радиосвязи
%
10.3
10.3
10.3
10.3
10.3
10.3
60.3
87.8
100
2.
Организация и осуществление профилактики пожаров на территории области, за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях и на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей
доля учреждений культуры, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 1
%
0
0
0
0
0
0
50
75
100
доля образовательных учреждений, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 1
%
0
0
0
0
0
0
50
75
100
доля учреждений здравоохранения, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 1
%
0
0
0
0
0
0
50
75
100
".





Приложение 4
к Постановлению
Правительства области
от 24 февраля 2015 г. № 129

"Приложение 3
к Подпрограмме 1

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 1, И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы по годам (тыс. руб.)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


Всего
306374.3
302784.0
276628.3
234576.6
269863.9
926308.2
636293.2
662067.7
Подпрограмма 1

Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
306374.3
302784.0
276628.3
234576.6
269863.9
593440.2
469859.2
495633.7
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
41550.0
20775.0
20775.0
Департамент образования области
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
112338.0
56169.0
56169.0
департамент здравоохранения области
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
178980.0
89490.0
89490.0
Основное мероприятие 1.1
Реконструкция объектов, используемых Противопожарной службой области
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6600.0
3300.00
3300.00
Основное мероприятие 1.2
Мероприятия по развитию Противопожарной службы области
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
10904.0
2729.3
0.0
0.0
0.0
288524.3
144378.0
144378.0
Основное мероприятие 1.3
Выполнение противопожарных мероприятий по приведению зданий и помещений учреждений социальной сферы в соответствие с установленными требованиями пожарной безопасности









1.3.1.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях культуры и образовательных учреждениях сферы культуры области
Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
41550.0
20775.0
20775.0
1.3.2.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях области
Департамент образования области
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
112338.0
56169.0
56169.0
1.3.3.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения области
департамент здравоохранения области
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
178980.0
89490.0
89490.0
Основное мероприятие 1.4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
295470.3
300054.7
276628.3
234576.6
269863.9
298315.9
322181.2
347955.7
".





Приложение 5
к Постановлению
Правительства области
от 24 февраля 2015 г. № 129

"Приложение 1
к Подпрограмме 2

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 2

N
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Значения показателей (нарастающим итогом)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1 "Формирование у детей сознательного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях и совершенствование морально-психологического и физического развития подрастающего поколения"
количество проведенных областных финалов соревнований "Школа безопасности" в год
ед.
0
0
1
1
0
0
0
0
0
2.
Задача 2 "Развитие материально-технической базы подразделений аварийно-спасательной службы области"
доля подразделений аварийно-спасательной службы области, оснащенных не менее чем одним автомобилем повышенной проходимости со сроком эксплуатации не более 8 лет
%
0
0
0
0
0
0
50
50
100
3.
Задача 3 "Создание систем вызова экстренных оперативных служб, информирования и оповещения населения в местах массового пребывания, модернизация территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения"
доля городских округов и административных центров муниципальных районов области, в которых завершена реконструкция территориальной системы централизованного оповещения "Маяк"
%
0
14.28
28.56
28.56
28.56
28.56
100
100
100
доля населения области, проживающего в городских округах и административных центрах муниципальных районов области, в которых создана областная комплексная система оповещения населения "ОКСИОН"
%
0
0
0
0
0
0
25.5
38.25
51
доля городских округов и административных центров муниципальных районов области, в которых создана система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112"
%
0
0
3.57
28.57
28.57
28.57
100
100
100
".





Приложение 6
к Постановлению
Правительства области
от 24 февраля 2015 г. № 129

"Приложение 3
к Подпрограмме 2

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 2, И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы по годам (тыс. руб.)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


Всего
52997.5
68382.0
79842.3
44976.1
49234.1
344942.7
64920.3
68941.6
Подпрограмма 2

Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
52997.5
65177.0
79375.1
44976.1
49234.1
344942.7
64920.3
68941.6
Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
0.0
2955.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Департамент образования области
0.0
250.0
467.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 1.1
Проведение областного финала соревнований "Школа безопасности"
Департамент образования области
0.0
250.0
467.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 1.2
Реконструкция объектов, используемых аварийно-спасательной службой области
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7500.0
3250.0
3250.0
Основное мероприятие 1.3
Мероприятия по развитию аварийно-спасательной службы области
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2000.0
1000.0
1000.0
Основное мероприятие 1.4
Выполнение противопаводковых мероприятий и иных мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
0.0
6312.1
10076.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 1.5
Создание областной системы оповещения и информирования населения в местах массового пребывания
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8500.0
4250.0
4250.0
Основное мероприятие 1.6
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Вологодской области по единому номеру "112":









проектно-сметная документация на реконструкцию здания для размещения основного центра обработки вызовов
Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
0.0
2955.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ремонт зданий (помещений), монтаж оборудования, приобретение строительных материалов, оборудования и мебели для размещения основного центра обработки вызовов
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
0.0
422.2
1000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
выполнение мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Вологодской области по единому номеру "112"
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
0.0
1000.0
7400.0
0.0
0.0
161645.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 1.7
Выполнение мероприятий по созданию (реконструкции) и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, включая территориальную автоматизированную систему централизованного оповещения ГО "Маяк"
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
8576.8
7133.2
3888.0
0.0
0.0
106447.1
0.0
0.0
Основное мероприятие 1.8
Выполнение мероприятий по содержанию и совершенствованию системы управления и связи Правительства области
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
0.0
581.9
644.8
0.0
0.0
12307.4
6153.7
6153.7
Основное мероприятие 1.9
Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
0.0
99.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Основное мероприятие 1.10
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
44420.7
49628.6
56366.3
44976.1
49234.1
46543.2
50266.6
54287.9
".





Приложение 7
к Постановлению
Правительства области
от 24 февраля 2015 г. № 129

"Приложение 4
к Подпрограмме 2

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММЕ 2

Наименование
Значение показателя объема услуги
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1. Наименование услуги и ее содержание
Проведение аварийно-спасательных работ
Показатель объема услуги:
Проведение работ персоналом, непосредственно занятым в оказании государственной услуги
чел./дн.
600
600
600
600
600
600
24853.2
20505.3
21841.5
21841.5
21841.5
21841.5
1.2. Наименование услуги и ее содержание
Осуществление пропаганды знаний в области защиты населения и территории Вологодской области от чрезвычайных ситуаций
Показатель объема услуги:
Количество проведенных мероприятий по безопасности жизнедеятельности и пропаганде знаний в области защиты населения и территорий Вологодской области от чрезвычайных ситуаций
шт.
20
20
20
20
20
20
1000.0
1000.0
1000.0
1000.0
1000.0
1000.0
1.3. Наименование услуги и ее содержание
Проведение противопаводковых мероприятий на территории области
Показатель объема услуги:
Длина прорезей на водных объектах области, произведенных ледорезной техникой/проведение взрывных работ в предполагаемых местах заторов льда
Км/участок
18/15
18/15
18/15
18/15
18/15
18/15
2500.0
2500.0
2500.0
2500.0
2500.0
2500.0
".





Приложение 8
к Постановлению
Правительства области
от 24 февраля 2015 г. № 129

"Приложение 1
к Подпрограмме 3

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 3

N
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Значения показателей (нарастающим итогом)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1 "Создание запасов медицинских средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны"
доля от необходимого количества медицинских средств для проведения йодной профилактики (в соответствии с номенклатурой и объемом материальных ресурсов, включаемых в областные запасы материально-технических, продовольственных и иных средств в целях гражданской обороны, утвержденными Губернатором области)
%
0
0
0
0
0
0
50
75
100
2.
Задача 2 "Создание и поддержание в постоянной готовности к использованию объектов и имущества гражданской обороны области"
количество складов имущества гражданской обороны, построенных в рамках реализации подпрограммы 3 в год
ед.
0
0
0
0
0
0
1
1
1
3.
Задача 3 "Создание запасов средств индивидуальной защиты для обеспечения населения области"
количество средств индивидуальной защиты, приобретенных в рамках реализации подпрограммы 3
ед.
0
0
0
0
0
0
3312
4968
6624
".





Приложение 9
к Постановлению
Правительства области
от 24 февраля 2015 г. № 129

"Приложение 3
к Подпрограмме 3

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 3, И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы по годам (тыс. руб.)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


Всего
42453.6
5414.3
5304.3
5248.4
5248.4
24597.3
13919.4
14458.7
Подпрограмма 3

Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
42453.6
5414.3
5304.3
5248.4
5248.4
20097.3
11669.4
12208.7
департамент здравоохранения области
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4500.0
2250.0
2250.0
Основное мероприятие 1.1
Мероприятия по совершенствованию гражданской обороны
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
13855.0
4927.7
4927.7
Основное мероприятие 1.2
Мероприятия по созданию и содержанию запасов медицинских средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны
департамент здравоохранения области
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4500.0
2250.0
2250.0
Основное мероприятие 1.3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области
42453.6
5414.3
5304.3
5248.4
5248.4
6242.3
6741.7
7281.0
".





Приложение 10
к Постановлению
Правительства области
от 24 февраля 2015 г. № 129

"Приложение 4
к Подпрограмме 3

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММЕ 3

Наименование
Значение показателя объема услуги
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. руб.)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Наименование услуги и ее содержание
Реализация профессиональных и дополнительных профессиональных программ
Показатель объема услуги:
Количество обучающихся (человек)
Обучение потребителей государственной услуги
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
5428.9
5414.3
5304.3
5248.4
5248.4
6242.3
6741.7
7281.0
".


------------------------------------------------------------------